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其他应付款贷方科目余额1000转应收账款会计分录怎么做?
其他应付款贷方科目余额1000转应收账款会计分录怎么做?
2025-06-20 09:43:38
推荐回答(1个)
回答1:
应该计入其他应收款-海运费因为你代垫的时候是借:其他应收款-海运费 贷:银行存款所以收款的时候是借:银行存款-(收到的总金额) 贷:商品销售收入-(货款的金额) 其他应收款-(海运费的金额)
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